索 引 号: 008813532-00-2016-0016 分 类: 预算/决算
责任部门: 市投资促进局 发文日期: 2016-09-14 17:39:14
标 题: 达州市投资促进局2015年部门决算编制的说明
公开方式: 经本单位审核后公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 全社会
达州市投资促进局2015年部门决算编制的说明
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行国家、省、市进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策;负责全市对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务;负责起草制定全市招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核;草拟我市招商引资、经济合作的有关政策和规定。

  2.负责达州市对外开放领导小组办公室的日常工作;组织和实施我市招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

  3.指导、组织和协调全市区域经济合作工作。承办重庆经济协作区、西南经济区、中国中西部经济协作区达州方的日常工作;负责国内友好城市的缔结、联络和达州方的日常工作。

  4.调查研究、搜集信息、搞好统计,建立和完善招商引资信息网络,提供有关的咨询服务。

  5.负责对市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处的管理工作;负责市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处的协管工作;研究提出加强我市驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。

  6.负责建立和完善全市招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务。

  7.负责外来企业投资服务。

  8.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

  (二)2015年招商引资工作

  2015年,全市引进国内市外到位资金655.19亿元,完成目标任务650亿元的100.79%。其中,引进国内省外到位资金450.05亿元,完成省上下达目标任务310亿元的145.17%,完成市上下达目标任务450亿元的100.01%;引进省内市外到位资金205.14亿元,完成市上下达目标任务200亿元的102.57%。工业类项目直接投资357.5亿元,占总到位资金的54.56%。2015年全市新签约项目212个,投资总额1037.07亿元。项目涵盖能源化工、机械制造、电子信息、医药食品、节能环保等领域,完成全年目标任务200个的106%其中,新签约5亿元以上项目71个,投资总额764.7亿元,完成目标任务70个的101.42%。入驻园区新开工项目102个,完成目标任务100个的102%。

  二、部门概况

  达州市投资促进局参照公务员法管理的事业单位1个,无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年达州市投资促进局收入决算总额为773.30万元,其中:当年财政拨款收入749.50万元,上年结转收入23.80万元。收入决算总额较2014年减少55,696.85万元,主要原因是2014年达州市市政府追加仁和春天商业综合体项目、莲花湖城市商业综合体项目配套基础设施建设补助资金5.59亿元,指标数算在本局账户上。

  2015年达州市投资促进局支出决算总额为773.30万元,其中:一般公共服务支出546.80万元,社会保障和就业支出110.80万元,医疗卫生支出18.50万元,住房保障支出24.50万元,年末结转和结余72.70万元。支出决算总额较2014年减少55756万元,主要原因2014年达州市市政府追加仁和春天商业综合体项目、莲花湖城市商业综合体项目配套基础设施建设补助资金5.59亿元,指标数算在本局账户上。

  四、财政拨款支出决算情况

  达州市投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市招商引资事业发展相关工作。

  基本支出,是用于达州市投资促进局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于局机关为完成全市招商引资工作任务方面的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出546.80万元。主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括招商引资等专项。

  (二)社会保障和就业支出110.80万元。主要用于:单位退休人员退休费和生活补助支出.

  (三)医疗卫生支出18.50万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出24.50万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数下降100%。主要原因是2015年我局未安排出国计划。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费75.16万元,较2014年决算数下降31%(或与2014年决算数持平),主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待503批次,5987人,共计支出75.16万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费14.22万元,较2014年决算数增长21.7%,主要原因是2015年我局招商引资工作较重,接待投资考察客商频繁,造成单位公车燃油、维修、过路过桥等费用增加。

  截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、载客汽车1辆。

  2015年车辆运行维护费支出14.22万元,用于招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  达州市投资促进局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计265.60万元。

  (二)政府采购情况

  2015年达州市投资促进局未安排政府采购资金预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  达州市投资促进局2015年国有资产占有使用情况:车辆数合计3辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车1辆。

  附件:表1.收支决算总表

  表1-1.收入总表

  表1-2.支出总表

  表2.财政拨款支出决算表

  表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

  表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

  表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

  表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
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